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Importação de NF de venda em uma programação de saída já existente

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO

Detalhamento da rotina de criação de pedidos de saída manual.

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO

Após o envio de estimativas, o cliente envia a nota fiscal de venda, você deverá importar a NF para dentro do pedido, para isso deverá selecionar a operação extra Importar NFE

Ao abrir a tela para importação da nota, preencher os campos conforme tela abaixo:

Ação: Selecionar Importar NFE

NFe(XML): Escolher o xml a ser importado

Modelo: Selecionar NF VENDA CLIENTES 

Natureza da Operação: Usar 5102 – Venda de mercadorias / CLIENTES (NÃO MOVIMENTA ESTOQUE)

Clicar no botão ENVIAR ARQUIVO

Clicar no botão GERAR DANFE

Clicar no botão IMPORTAR NFe

Após importar a NFe, você deverá gerar relatório de Divergência entre programação e NFe

Será gerada o relatório conforme imagem, em caso de divergência, algumas linhas ficarão vermelhas, informando a divergência em cima dos produtos do pedido.

Updated on 29/08/2022

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