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Cadastro de Programação de Saída e impressão do mapa de separação

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO

Detalhamento da rotina de criação de pedidos de saída manual com a impressão do mapa de separação.

PRÉ-REQUISITOS FERRAMENTAS

Nenhum

RECURSOS HUMANOS

Controller

DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO

Para criar um pedido de saída manual, no menu esquerdo, abra Estoque, Programações, Saídas

Clicar no sinal de + conforme imagem abaixo:

Ao abrir a tela, preencher o campo Tipo de Operações WMS, o sistema já irá preencher automaticamente os campos obrigatórios, sendo necessário somente colocar uma referência para o pedido e o status aguardando separação.

Os outros campos serão preenchidos com a importação da NF

Após isso, clicar no botão salvar.

Ao salvar o pedido, na aba itens, clicar no botão + para inserir os produtos do pedido.

Preencher os campos conforme exemplo abaixo:

Regra de cálculo: Deixar a opção padrão do sistema

Família produto: Colocar o cliente da operação

Produto: Escolher o produto a ser inserido no pedido

Unidade: O sistema trará a unidade de medida do cadastro do produto

Quantidade: Selecionar a quantidade de produtos para o pedido

Outros campos: Deixar em branco

Após preencher os campos clicar em cadastrar, ou cadastrar mais para inserir outros produtos no mesmo pedido.

Após a digitação dos produtos para o pedido, deverá ser clicado em baixar estoque.


Para a impressão do mapa de separação , basta selecionar o pedido e clicar em Mapa de Separação.

Ao imprimir o mapa de separação, o conferente deverá separar os produtos listados no pedido e fazer o envio de estimativas

Após o envio de estimativas, o cliente envia a nota fiscal de venda, você deverá importar a NF para dentro do pedido, para isso deverá selecionar a operação extra Importar NFE.

Ao abrir a tela para importação da nota, preencher os campos conforme tela abaixo:

    Ação: Selecionar Importar NFE

    NFe(XML): Escolher o xml a ser importado

    Modelo: Selecionar NF VENDA CLIENTES 

   Natureza da Operação: Usar 5102 – Venda de mercadorias / CLIENTES   (NÃO MOVIMENTA ESTOQUE)

   Clicar no botão ENVIAR ARQUIVO

   Clicar no botão GERAR DANFE

  Clicar no botão IMPORTAR NFe

Após importar a NFe, você deverá gerar relatório de Divergência entre programação e NFe

Será gerado o relatório conforme imagem, em caso de divergência, algumas linhas ficarão vermelhas, informando a divergência em cima dos produtos do pedido.

Updated on 25/08/2022

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